28 июля 2021

Рашников - в шоколаде: ММК опубликовал результаты финансовой отчетности за 4 квартал 2009 года. Цифры радуют, прогнозы впечатляют

Размер текста
-
17
+
Магнитогорский металлургический комбинат опубликовал результаты финансовой отчетности за 4 квартал 2009 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Как сообщили «URA.Ru» в отделе по взаимодействию со СМИ комбината, в 2009 году ММК продемонстрировал существенный рост основных показателей. Так, выручка ММК в прошлом году составила 5 млрд 81 млн. долларов, а прибыль - 219 млн. долларов. Также ММК показал и лучшие темпы восстановления рентабельности в кризисный период: маржа EBITDA в 2009 году составила 25,3% (против 21% в 2008 году).
 
Результаты 4 квартала 2009 года превысили оптимистичные ожидания руководства предприятия. Так, прирост выручки Группы ММК к показателю 3 квартала 2009 года составил 19%. Рост показателя EBITDA значительно превысил темп роста выручки и составил 115%. ММК продолжил генерировать положительную прибыль за период – после безубыточных результатов за 9 месяцев 2009 года прибыль за период в 4 квартала 2009 года составила 219 млн долларов.
 
Целевые инвестиции ММК позволили повысить эффективность деятельности компании в отчетном периоде и окажут поддержку в будущем. Выручка группы ММК в 4 квартале 2009 года выросла на 19% и составила 1674 млн долларов. На рост выручки повлиял рост выручки трейдеров от продаж металлопродукции на экспорт, а также консолидация выручки компании «Белон» за 4 квартал 2009 года.
 
Реализованные на ММК инвестиционные проекты по модернизации активов и освоению востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью позволяют генерировать необходимый денежный поток и поддерживать высокий уровень рентабельности на протяжении всего металлургического и сырьевого цикла. Значение EBITDA за период составило 670 млн долларов, что на 351 млн долларов больше, чем в 3 квартале 2009 года. Маржа EBITDA за 4 квартал 2009 года выросла на 18 процентных пунктов и составила 40,0%.
 
Тщательный подход к приобретению активов дает результаты - на размер EBITDA 4 квартал 2009 года положительно повлияла переоценка приобретенного в 2008 года 50%-го пакета акций компании Onarbay Enterprises Ltd (холдинговой компании, контролирующей 82,6% акций ОАО «Белон»), исходя из рыночной стоимости данного пакета акций на дату приобретения контроля над ОАО «Белон». Также в 4 квартале 2009 года компания сгенерировала положительную прибыль за период в размере 219 млн долларов.
 
Показатели материнской компании группы ММК за указанный период выглядят следующим образом: выручка материнской компании (ОАО «ММК») в 4 квартале 2009 году осталась практически без изменений – рост составил 1% до 1 млрд. 335 млн долларов. В то же время показатель EBITDA вырос на 39% и составил 617 млн долларов. Показатель маржа EBITDA достиг рекордных 46,2%. Прибыль за период материнской компании удвоилась и составила в 4 квартале 2009 года 304 млн. долларов. За счет ввода в 2009 году новых производственных объектов ММК нарастил выпуск высокорентабельных видов продукции: оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями (8% и 32% к 2008 года, соответственно). Доля ММК на российском рынке металлопроката в 2009 года составила 17% и является наибольшей среди российских металлургических компаний. Основной объем реализации   более 4,9 млн тонн в 2009 году - приходится на внутренний рынок, что составляет 56% в общем объеме продаж.
 
В денежном выражении продажи на рынки России и СНГ обеспечили 64% выручки от реализации металлопродукции. Основными потребителями продукции ММК на внутреннем рынке являются трубные компании, на долю которых в 2009 году пришлось 37% внутренних продаж. Экспортная выручка формировалась от поставок металлопродукции ММК в различные регионы мира, включая ключевой экспортный рынок – Ближний Восток, а также Европу, Азию, Северную, Центральную и Латинскую Америку, Африку и Австралию.
 
Показатели прибыли и денежного потока. Благодаря опережающему росту выручки над операционными затратами Группа ММК увеличила размер операционной прибыли до 234 млн долларов в 4 квартале 2009 года с 82 млн долларов в 3 квартале 2009 года и достигла операционной маржи 14%.
 
Отток средств на инвестиционную деятельность по приобретению и строительству основных средств увеличился в 4 квартале 2009 года на 31% с 296 млн долларов в 3 квартале 2009 года до 388 млн долларов в 4 квартале, в частности, в связи с завершением работ по строительству МНЛЗ №6 и комплекса внепечной обработки стали.
 
Развитие компании через приобретение активов осуществлялось за счет заемных средств, в то время как программа капитальных вложений финансировалась, большей частью, из генерируемого денежного потока и при необходимости за счет остатков денежных средств.
 
Что касается показателей баланса, то баланс ММК остается одним из самых сильных в отрасли. Долговая нагрузка остается наименьшей среди российских металлургических компаний. Баланс характеризуется высоким уровнем устойчивости: доля собственных средств в валюте баланса на конец 2009 года составляет 67%. Увеличение основных средств на конец 2009 года на 16% к концу 2008 года до значения 11 млрд. 276 млн долларов обусловлено, в основном, участием в акционерном капитале ОАО «Белон» и вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей.
 
Меры, предпринимаемые руководством по управлению оборотным капиталом, позволили поддержать высокий показатель оборачиваемости запасов, а также максимально сбалансировать дебиторскую и кредиторскую задолженность (сальдо дебиторской и кредиторской задолженности составляет всего 13 млн долларов).
 
Общий долг на конец 2009 года составил 2 млрд 118 млн долларов. В 2009 году усилия руководства были направлены на снижение краткосрочной задолженности и удешевление кредитного портфеля. Средняя ставка по кредитам и займам Группы ММК сократилась с 7,87% на начало 2009 года до 5,74% на 31 декабря 2009 года.
 
За 4 квартал 2009 года краткосрочная задолженность осталась практически неизменной и на конец года составила 828 млн долларов. Всего за 2009 год краткосрочная задолженность сократилась на 36%, в основном благодаря гашению дорогих и краткосрочных кредитов. Кроме того, из 828 млн долларов краткосрочных кредитов и займов 285 млн долларов представлены возобновляемыми кредитными линиями трейдеров, входящих в Группу ММК. Таким образом, чистый объем краткосрочной задолженности составляет 543 млн долларов.
 
Доля краткосрочного долга в структуре общего долга продолжала снижаться и на конец 2009 года составила 39% (53% на конец 3 квартала 2009 года, 75% на начало 2009 года).
 
Значение показателя Общий долг/EBITDA по результатам 2009 года находится на уровне 1.65х.
 
Политика ММК по реализации сбалансированной стратегии органического роста доказала в 2009 году свою состоятельность - компании не приходилось полагаться на дополнительные источники ликвидности (в виде поступлений от продажи активов) или прибегать к использованию долгосрочных инвестиций.
 
Отметим, прогноз производства на 2010 год превышает уровень 2009 года на 30%. Оптимальное распределение географии продаж и изменение структуры товарной металлопродукции компании в сторону увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью позволяют гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынков. Компания продолжает активно реализовывать проект «ММК-Атакаш» в ключевом для ММК экспортном регионе - Ближнем Востоке. Высокая степень обеспеченности основными видами сырьевых и энергетических ресурсов обусловят устойчивость компании при росте цен на сырье: компания на 30% обеспечена собственным ЖРС, 50% - собственным углем, 100% - ломом и на 85% электроэнергией. Развитие бизнеса компании «Белон» позволит увеличить самообеспеченность ММК высококачественным угольным концентратом и окажет поддержку финансовым показателям. Осуществленный ввод в эксплуатацию комплекс стана-5000 (включая МНЛЗ №6 и комплекс внепечной обработки стали) позволяет освоить производство высокорентабельного толстого листа на стане 5000 прочностью до х120 и вывести стан на проектную мощность.
 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. В 2009 году комбинатом было произведено 9,6 млн тонн стали и 8,8 млн тонн товарной металлопродукции. Председателем совета директоров ММК является Виктор Рашников.
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...